目 錄
一、基本職能及主要工作.................... ... .............(1)
(一)單位職能簡介.......................... ... ... .........(1)
(二)單位2022年重點工作................. ... .............(1)
二、預算單位構成...................... ... ... ...........(2)
三、收支預算情況說明......................... ... ..........(2)
(一)收入預算情況...................... ... ...............(2)
(二)支出預算情況.............................. ... ... .....(2)
四、財政撥款收支預算情況說明................... ... ... ......(2)
五、一般公共預算當年撥款情況說明............... ... ........(3)
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況........ ... .........(3)
(二)一般公共預算當年撥款結構情況.............. ... ... .....(3)
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況............ ... ... ...(3)
六、一般公共預算基本支出情況說明................. ... ... ....(4)
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明......... ... ... ......(5)
(一)公務接待費與2021年預算相比.............. ... ... .......(5)
(二)公務用車購置及運行維護費與2021年預算相比...... ... ... .(5)
(三)因公出國(境)經費與2021年預算相比........ ... ... .......(5)
八、政府性基金預算支出情況說明................ ... ... .......(5)
九、國有資本經營預算支出情況說明..... ... ... ................(6)
十、其他重要事項的情況說明................ ... ... .........(6)
十一、名詞解釋....................... ... ... ...............(6)
一、基本職能及主要工作
(一)單位職能簡介
1、負責研究和建立廣元地區(qū)社會公用計量標準,進行量值傳遞,執(zhí)行強制檢定、仲裁檢定和法律規(guī)定的其他檢定、測試、校準任務;
2、承辦市場監(jiān)督管理部門交辦的計量監(jiān)督、計量管理和計量技術規(guī)范的起草工作;
3、為社會提供計量中介服務、計量校準服務、計量技術開發(fā)應用和計量儀器設備調試和修理服務。
(二)2022年重點工作
1、加強干部職工黨風廉政建設,扎實推進干部紀律作風整頓工作。加強機構內部管理,著力強化日常紀律監(jiān)督、制度執(zhí)行監(jiān)督,不斷完善內部管理機制,著力提升工作效能,全面落實從嚴治黨,深入推進黨風廉政建設和紀律作風整頓工作一路向前。
2、扎實做好強檢和非強檢工作。以加油機、出租車計價器、水電氣表等民生計量器具為重點,抓好傳統(tǒng)產業(yè)、新興產業(yè)等領域計量器具的強制檢定和校準工作,強化服務意識,確保量值傳遞準確、可靠,持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。
3、夯實技術基礎,提升計量能力。新建6項社會公用計量標準,準備13項計量標準復查考核,不斷完善量值溯源體系建立,提升檢測能力。加大技術人員培訓力度,提高業(yè)務水平,進一步增強市場價競爭力。
4、發(fā)揚脫貧攻堅精神,全力推進鄉(xiāng)村振興。全力做好駐村隊員的日常管理和后勤服務,加強駐村隊員與村鎮(zhèn)干部之間的協(xié)作,積極謀劃鄉(xiāng)村振興思路,確保完成工作任務。
二、預算單位構成
從預算單位構成看,廣元市計量檢定測試所單位預算為廣元市市場監(jiān)督管理局二級事業(yè)預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,廣元市計量檢定測試所所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市計量檢定測試所2022年收支總預算722.99萬元,比2021年收支預算總數(shù)增加2.83萬元,扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,同口徑增加54.45萬元,主要原因是財政保障方式發(fā)生改變。
(一)收入預算情況
2022年收入預算722.99萬元,其中:上年結轉7.10萬元,占0.98%;一般公共預算撥款收入715.89萬元,占99.02%。
(二)支出預算情況
2022年支出預算722.99萬元,其中:基本支出512.25萬元,占70.85%;項目支出210.74萬元,占29.15%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算722.99萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加2.83萬元,扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,同口徑增加54.45萬元,主要原因是財政保障方式發(fā)生改變。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入715.89萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入7.10萬元;支出包括:一般公共服務支出604.04萬元、社會保障和就業(yè)支出57.61萬元、衛(wèi)生健康支出19.20萬元、住房保障支出42.14萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2022年一般公共預算當年撥款715.89萬元,比2021年預算數(shù)增加54.45萬元,主要原因是將財政保障方式發(fā)生改變。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出596.94萬元,占83.38%;社會保障和就業(yè)支出57.61萬元,占8.05%;衛(wèi)生健康支出19.20萬元,占2.68%;住房保障支出42.14萬元,占5.89%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)事業(yè)運行(項)2022年預算數(shù)為393.30萬元。主要用于事業(yè)單位工資獎金津補貼、其他工資福利支出、辦公經費、印刷費、水電費、物管費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、租車費、維修(護)費、其他商品和服務支出、社會福利和救助、其他對個人和家庭補助。
2.一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務(項)2022年預算數(shù)為203.64萬元。主要用于計量檢定工作運行的辦公經費、委托業(yè)務費、維修(護)費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費、鄉(xiāng)村振興經費。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預算數(shù)為38.40萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預算數(shù)為19.20萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預算數(shù)為19.20萬元,主要用于:部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數(shù)為42.14萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出512.25萬元,其中:人員經費447.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。
公用經費64.44萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2022年“三公”經費財政撥款預算數(shù)7.44萬元,其中:公務接待費1.44萬元,公務用車購置及運行維護費6萬元,因公出國(境)經費0萬元。
(一)公務接待費與2021年預算持平。
2022年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務用車購置及運行維護費與2021年預算相比增加0.4萬元,增加的原因主要是業(yè)務范圍擴大。
單位現(xiàn)有公務用車3輛,其中:越野車2輛,衡器檢定專用車1輛。
2022年安排公務用車運行維護費6萬元,用于3輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出。2022年公務用車購置費0萬元,2022年無公務用車購置計劃。
(三)因公出國(境)費用與2021年預算持平.
2022年單位預算未編列因公出國(境)經費,未安排出國(境)任務和計劃.
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2022年,我單位是事業(yè)單位,無機關運行經費。
(二)政府采購情況
2022年,我單位安排政府采購預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,我單位共有車輛3輛,其中:越野車2輛,衡器檢定專用車1輛。單位價值50萬元以上大型設備1臺(套)。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年廣元市計量檢定測試所單位預算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)事業(yè)運行(項):主要用于保障事業(yè)單位正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務(項)主要用于除上述項目以外其他市場監(jiān)督管理事務方面的支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(七)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(九)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經費:納入財政廳預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
| 附件: | |
|
附件1:2022年單位預算公開報表.xls |
|
|
附件2:2022年單位預算績效目標表.xls |
主辦單位:廣元市市場監(jiān)督管理局 技術支持:中國電信廣元分公司 網(wǎng)站維護:廣元市電子政務外網(wǎng)運營中心
政府網(wǎng)站標識碼5108000004
蜀ICP備2021017977號-1
川公網(wǎng)安備 51080002000282號
地址:廣元市利州區(qū)利州東路二段686號